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科室职能


2138cn太阳集团审计室成立于1993年,现有专职审计人员4人。审计室是院长直接领导,在业务上接受2138cn太阳集团医学部和国家卫健委引导的医院专职内部审计机构。主要工作为依照国家法律法规、中国内部审计准则,开展确认和咨询活动,通过审查和评价医院的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,提供咨询建议,促进医院完善治理、增加价值和实现组织目标。
      审计室的主要工作职责包括财务收支审计、内部控制专项审计、建设工程审计、经济合同审计、招投标监督及医院委托的其他审计事项。审计室在工作中力争做到“实事求是,客观公正、凡审必严,防微杜渐”的作风,力争成为医院管理中行之有效的“免疫系统”。

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